El control interno y su incidencia en la gestion administrativa y financiera de la empresa de vigilancia y seguridad privada S.A.(VYPSA) Matagalpa, periodo 2019

Pérez Maconell, Rosmery del Rosario (2020) El control interno y su incidencia en la gestion administrativa y financiera de la empresa de vigilancia y seguridad privada S.A.(VYPSA) Matagalpa, periodo 2019. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

Se desarrolló el tema “El Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa y Financiera de la Empresa de Vigilancia Y Seguridad Privada S.A. VYSPSA de la Ciudad de Matagalpa, Periodo 2019, cuyo objetivo general es analizar el control interno y su incidencia en la gestión administrativa y contable de la Empresa. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo con implicaciones cualitativas, de tipo descriptivo. El universo fueron 11 y la documentación contable que soporta como se llevan las operaciones diarias. Se aplicó la metodología, técnicas e instrumentos adecuados para la investigación, a través de las entrevistas y cuestionarios de control interno a la gerencia, vice gerencia y contador. Al finalizar la investigación se comprobó que no existe un control interno que sea aplicado al departamento contable y que vaya de la mano con todo el proceso de gestión administrativo y financiero, lo cual se evidenció por medio de una revisión documental a los soportes contables, ya que las operaciones son realizadas por el personal de acuerdo a su experiencia adquiridas. El efecto que presentará será que se administrarán mejor los recursos financieros, ya que llevando la contabilidad al día y adecuadamente se tendrán los informes en tiempo para una buena toma de decisiones en beneficio de la empresa. Para implementar un control interno se debe elaborar un manual contable que separe las funciones y que sea una sola persona dedicada al registro de operaciones y que los reportes financieros sean emitidos solamente por el contador dirigido a la gerencia

Item Type: Thesis (Master)
Información Adicional: Tesis-(Master en contabilidad con énfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Solamente digital
Palabras Clave Informales: Control Interno, Gestión Administrativa y Financiera, Manual contable, Toma de decisiones
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.48 Manual de Procedimientos Financieros
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría
Depositing User: Lic Angel Arauz
Date Deposited: 07 Feb 2025 22:13
Last Modified: 07 Feb 2025 22:13
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/21695

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