Procedimientos de Control Interno en las áreas de administración, contabilidad e informática de la empresa Empaques tres A, S.A., de Estelí en el año 2023

Castro Blandón, Cesar Armando (2024) Procedimientos de Control Interno en las áreas de administración, contabilidad e informática de la empresa Empaques tres A, S.A., de Estelí en el año 2023. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

La presente investigación examina el tema del Control Interno en los procedimientos existentes de Empaques Tres A. S.A., ubicada en Estelí en el año 2023. El objetivo principal es evaluar los procedimientos administrativos, contables e informáticos implementados en la empresa, identificando las dificultades de control interno asociadas a su desarrollo. Se utilizó el paradigma interpretativo, se empleó un enfoque cualitativo con técnicas cuantitativas, y utilizando instrumentos de recolección de datos como entrevistas, grupos focales y cuestionarios de control interno. El estudio adoptó un diseño transversal y descriptivo, centrándose en las variables de control
interno y los procedimientos en las áreas mencionadas. Tras la aplicación de las técnicas, se procedió al análisis, procesamiento e interpretación de la información recopilada, con el fin de vincular los hallazgos con el objetivo general y los específicos planteados en la investigación. Los resultados revelaron deficiencias significativas de
Control Interno en las áreas administrativas y contables de Empaques Tres A, S.A., particularmente en aspectos como evaluación de riesgo, segregación de funciones, valores éticos y monitoreo de actividades. La carencia de un manual que establezca pautas para un trabajo eficiente y eficaz también se destacó como un problema. Se propone la implementación de un Manual de Control Interno que facilite la detección oportuna de errores y la aplicación de correcciones necesarias por parte del personal y
la gerencia. Esta propuesta pretende mejorar la segregación de funciones y garantizar un control efectivo con el objetivo de alcanzar los objetivos organizacionales de la
empresa. Palabras clave: Control Interno, procedimientos administrativos, contables, informáticos, manual, objetivos

Item Type: Thesis (Master)
Información Adicional: Tesis-(Maestría en Contabilidad con énfasis en auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua(CUR-Matagalpa)solamente digital
Palabras Clave Informales: Control Interno, Procedimientos administrativos, contabilidad, informática
Materias: 300 Ciencias sociales > 350 Administración Pública y Ciencia militar > 352 Consideraciones generales
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
000 Generalidades > 001 Conocimiento
300 Ciencias sociales > 301 Sociología y antropología > 000 Generalidades > 001 Conocimiento
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría
Depositing User: Lic. Cinthya Rojas
Date Deposited: 26 Sep 2024 20:09
Last Modified: 26 Sep 2024 20:09
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/21192

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