Sequeira Robleto, Fanny Esther and Báez Castro, Gladys Ernestina (2020) Efectividad de los controles internos contables aplicados en ventas de abarroterías. Licenciatura thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
El control interno contable comprende
el plan de organización y de todos los
métodos y procedimientos que en forma
coordinada se adaptan en un negocio para
salvaguardar y proteger sus activos,
verificar la exactitud y contabilidad de su
información financiera, promover
eficiencia. La finalidad de la presente
investigación es evaluar la efectividad de
los controles internos en el ciclo de venta
de la abarrotería en la ciudad de Juigalpa.
Justificación
Los resultados de
este estudio serán de utilidad para los
propietarios de esta entidad, como también
para cualquier MIPYME, ya que sus datos
contribuirán a mejorar su funcionamiento
a través de la implementación de controles
internos. Con esta investigación se
pretende que sirva como antecedentes a
otros estudios que realicen a futuro.
Objetivo General
Evaluar la efectividad de los
controles internos contables en venta de
la abarrotería.
Desarrollo del Sub Tema
1. Analizar la estructura del control
interno contable aplicado en el ciclo de
ventas en base a los componentes del
coso 2013.
2. Detallar las actividades de control
interno contable aplicado al ciclo de
venta de abarrotería.
3. Calificar la efectividad de las
actividades del control interno
contable aplicado en el ciclo de venta
de la abarrotería Mercadito El
camarada ubicado en el municipio de
Juigalpa Chontales en el primer
semestre del año 2019.
Conclusiones
Al finalizar esta investigación se
llega a la conclusión que la empresa
cuenta con un organigrama bien
estructurado, el propietario y el
administrador son los únicos encargados
del control de los ingresos, no cuentan con
manual establecido pero se manejan reglas
que se le dan a conocer a los empleados
directamente; de una manera sencilla sus
controles tienen un alto nivel de
confianza.
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
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Información Adicional: | Seminario-(Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua SM CPF 378.242 Seq 2020 |
Palabras Clave Informales: | Control interno, estrategias de venta, cuentas por cobrar, cobranza, control interno contable, COSO 2013 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 NIIF para Pymes 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.81 Ventas-Estrategias |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Carmen Anielka Reyes Téllez |
Date Deposited: | 05 Jun 2023 16:13 |
Last Modified: | 05 Jun 2023 16:13 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/19739 |
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