Evaluación del Control Interno del área de cartera y cobro para la empresa “SBC comercial S.A”, durante el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Flores Rugama, Brayan Edyr and Laguna López, César Augusto and Solís Rivas, Snyder Francisco (2021) Evaluación del Control Interno del área de cartera y cobro para la empresa “SBC comercial S.A”, durante el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

[thumbnail of Descargar tesis]
Preview
Text (Descargar tesis)
15851.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Licencia.jpg]
Preview
Image
Licencia.jpg
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6kB) | Preview

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el control interno del área de cartera y cobro de la entidad SBC comercial, S.A al periodo 2019; se pretende alcanzar este objetivo mediante la realización de distintos análisis cualitativos y cuantitativos, tales como: Análisis cualitativo FODA, análisis de fiabilidad de información financiera; con los cuales se podrá conocer la situación actual del control interno del área de cartera y cobro de esta empresa.
La metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo, es darle un enfoque mixto, debido al uso de elementos teóricos y numéricos, aparte que el tipo de estudio será descriptivo simple. También se realizará revisión documental a información financiera concerniente a el área de cartera y cobro, entrevista a gerente de la entidad, se hará uso de una matriz de riesgo para evaluar situaciones correspondientes a cada uno de los componentes de control interno, para obtener información necesaria de la entidad en el periodo de 2019, y realizar las respectivas evaluaciones a como el alcance de la investigación indica.
Las principales conclusiones determinadas en este trabajo investigativo, se relacionan con la ausencia de políticas y procedimientos para el área de cartera y cobro de la entidad, en estas conclusiones se describen los principales obstáculos del área en cada uno de sus niveles, tales como la eficiencia de la gestión o el personal que labora en el área, describiendo estas situaciones incorrectas y valorando el riesgo que propicia cada una de estas deficiencias

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Tesis-(Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua CON 378.242 Flo 2021
Palabras Clave Informales: Control Interno-Evaluación, Cuentas por cobrar, Estudio de casos, Contaduría Pública y Finanzas.
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.72 Cuentas por cobrar
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Estebana Alegría
Date Deposited: 20 Jul 2021 19:22
Last Modified: 21 Jul 2021 17:19
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/15851

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item