Evaluación de los procedimientos de control interno en el área de crédito y su incidencia contable en la microfinanciera FUNDEMUJER en la ciudad de Estelí en el segundo semestre año 2019

Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana and Rodríguez Moreno, Heydi Itzayana (2020) Evaluación de los procedimientos de control interno en el área de crédito y su incidencia contable en la microfinanciera FUNDEMUJER en la ciudad de Estelí en el segundo semestre año 2019. Discussion Paper. FAREM-Estelí, Estelí, Nicaragua.

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Abstract

Esta investigación tiene como principal propósito realizar una Evaluación de los procedimientos de control interno del área de crédito en la microfinanciera FUNDEMUJER del mimo modo visualizar la incidencia que tienen estos procedimientos en el área contable, lo cual brindara un nuevo panorama para la entidad como también ayudara a la microfinanciera a tener un mayor orden y control sobre las operaciones que esta realice. De la misma manera permitió determinar con claridad las deficiencias de la microfinanciera, y en base a esto realizar una propuesta de mejoras en base a las incorrecciones encontradas. La Fundación para el Desarrollo de la Mujer (FUNDEMUJER), es una asociación sin fines de lucro. Nació en el año 2002, como una institución dedicada a la prestación de servicios no financieros tales como: capacitación, organización, asistencia técnica, acciones afirmativas de género y empoderamiento a las microempresarias del departamento del norte de Nicaragua. En este estudio se abordan cuatro ejes importantes que complementan nuestro estudio como es: Microfinanciera, Control Interno, Control Interno y Crédito. Esta investigación es tipo cualitativa. Se aplicaron métodos de recolección de datos como fueron, entrevistas al gerente de crédito, contador, auditor, analista financiero, formalizadora así mismo se desarrolló una guía de observación y revisión documental a los distintos documentos que fueron de utilidad para realizar nuestra investigación

Item Type: Monograph (Discussion Paper)
Additional Information: Seminario - (Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas) - Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua SM CON 378.242 Moy 2020
Uncontrolled Keywords: Contaduría Pública y Finanzas, Auditoria, Control interno, Sistema de crédito, Sistema contable, Intereses moratorios, Manual de control interno.
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.45 Auditoria Administrativa
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.72 Cuentas por cobrar
Divisions: FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE ESTELI > Artículos de Tesis
Depositing User: Lic. Daniel Ruiz Ortez
Date Deposited: 25 Sep 2020 19:59
Last Modified: 29 Sep 2020 17:36
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13332

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