Ramos Solis, Elmer Antonio (2016) Diagnóstico situacional de la aplicación de una matriz de riesgo como parte del control interno en el Instituto Nacional Hector Chacaj en el año 2015. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
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Resumen
En los antecedentes de campos, se utilizó los principios metodológicos del COSO I Y II las NIAs 240 y NIAs 400.
La muestra de la investigación la constituye el periodo que comprende de enero al 31 de diciembre del 2015 y la aplicación de encuestas al 14 % de los trabajadores del Instituto y el 1 % de la población estudiantil.
El método de investigación utilizado fue el deductivo. También se empleó el método analítico sintético, la metodología para la recolección de campo, se obtuvo a través de la aplicación de un cuestionario entrevistando a una población de 34 trabajadores y 64 estudiantes. A si como la observación in situ.
El resultado del componente de Ambiente de Control o Entorno, obtenido fue de un nivel de confianza del 35 % lo que da como resultado un alto nivel de riesgo del 65 % de acuerdo a la escala de evaluación utilizada, esto producto de la no utilización de una matriz de riesgo.
En la evaluación de este componente, Evaluación de Riesgo, se obtuvieron los siguientes resultados: El nivel de riesgo en el Instituto Héctor Chacaj es alto con un 86% lo que a la vez da como resultado un nivel de confianza bajo del 14% del control interno.
En la Evaluación de la Actividades de Control, el nivel de riesgo da como resultado un nivel moderado con un 35%, obteniendo a la vez, un nivel de confianza del 65%.
Item Type: | Thesis (Otra) |
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Información Adicional: | Tesis-(Master en Contabilidad con Enfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Control Interno-Diagnóstico Matriz de Riesgo Auditoria Operacional Tesis-Maestria en Contabiliad con Enfasis en Auditoria-2016 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria |
Depositing User: | Lic. Jeronima Lopez |
Date Deposited: | 03 Jan 2019 22:52 |
Last Modified: | 26 Feb 2020 15:55 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/9678 |
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