Dolmuz Cruz, Iris Vanessa (2016) Evaluación del Control Interno del area de inventario de la Ferreteria Cruz Garzón, en el año 2015 para una propuesta de elaboración de un manual de politicas y procedimientos. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
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Resumen
En el presente trabajo se realizó la evaluación del control interno del área de inventario de la Ferretería Cruz Garzón, en el año 2015.
Este estudio tiene un enfoque de investigación analítico descriptivo, la población corresponde al personal de la empresa Ferretería Cruz Garzón, principalmente al personal involucrado en el área de inventarios. Los datos fueron obtenidos a través de los instrumentos y técnicas de recolección de la información.
Una vez terminado el proceso de investigación y analizados los resultados de la empresa, corroborando el diagnostico actual de la misma se logró evidenciar que la empresa cuenta con un deficiente control interno, por lo que se procedió a elaborar la propuesta de un manual de políticas y procedimientos aplicable al área de inventarios de la empresa, con el fin de disminuir el riesgo de errores, irregularidades o fraudes en la misma.
Se recomienda a la Gerencia de la empresa, la mejora continua en sus procesos para el desarrollo eficiente y eficaz de sus operaciones, lográndose esto a través de la aplicación de controles internos en sus áreas importantes como son los inventarios, que ayuden a mantener un buen proceso de desempeño en sus actividades realizadas, con el fin de lograr un mejor desarrollo tanto económico como financiero de la empresa, buscando la mejora continua de la misma para el logro de los objetivos estratégicos, cumplimientos de su misión y alcance de su visión a largo plazo.
Item Type: | Thesis (Otra) |
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Información Adicional: | Tesis-(Master en Contabilidad con Enfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Control Interno-Evaluación Manual de Procedimientos Ferreteria Cruz Garzón-Estudio de Casos Tesis-Maestria en Contabilidad con Enfasis en Auditoria-2016 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Manual de Procedimientos (Metabase) |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria |
Depositing User: | Lic. Jeronima Lopez |
Date Deposited: | 28 Nov 2018 20:36 |
Last Modified: | 26 Feb 2020 16:01 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/9348 |
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