López Espinoza, Wendy Karolina and Orozco Mejia, Sunjaylin Daymarelis (2018) Evaluación del Sistema de Control Interno en el area de finanzasde la Institución Nuevo-Fise, en el año 2016. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.
Preview |
Image (Texto Completo)
18672.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
GetAttachmentThumbnail.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
La presente Tesis Monográfica consiste en la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Área de Finanzas de la Institución Pública Nuevo Fise en el año 2016, cuyo objetivo principal es evaluar el Sistema de Control Interno de acuerdo a Normas Técnicas de Control Interno.
La presente investigación se basa en la problemática de muchas Instituciones Públicas al obviar la importancia que tiene el contar con un buen sistema de Control Interno eficaz, eficiente y transparente que a su vez sea supervisado para dejar notorio que si está funcionando. Por otra parte, la Contraloría General de la República es la Institución encargada de supervisar que esos Controles Internos sean efectivos, gran parte de Instituciones del Gobierno dejan a un lado la supervisión de la misma ya que existe una Instancia encargada de hacerlo. Como parte de la metodología utilizada se realizó una fase exploratoria, investigativa, interpretación contextual, establecimiento de preguntas directrices y recolección de datos mediante entrevistas, cuestionario de Control Interno y guía de observación.
Acorde a los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, se determina que las Normas Técnicas de Control Interno son catalogadas como una herramienta esencial que contribuye a la realización eficaz, eficiente y transparente de las actividades realizadas por cada puesto de trabajo de las Instituciones Públicas, por lo que es necesario para el Fondo de Inversión Social de Emergencia contar con el personal adecuado que supervise las acciones realizadas por cada área ante la implementación de las Normas Técnicas de Control Interno aplicadas a la Institución.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Control Interno-Evaluación Sistemas de Control Auditoria Interna Nuevo Fise-Estudio de Casos Contaduria Pública y Finanzas-Monografias-2018 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Auditoria Interna 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Jeronima Lopez |
Date Deposited: | 06 Sep 2018 16:40 |
Last Modified: | 06 Sep 2018 16:40 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8552 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |