Evaluación del contro interno de cartera y cobro según el COSO, en la Empresa ENABAS, en el primer semestre 2014

Guevara Menocal, Eddy Manuel (2015) Evaluación del contro interno de cartera y cobro según el COSO, en la Empresa ENABAS, en el primer semestre 2014. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.

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Resumen

El Control Interno es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los objetivos.

El sistema de control interno en el área de cuentas por cobrar comprende un plan de organización y de métodos coordinados de la institución con el fin de salvaguardar y verificar las cuentas por cobrar propiedad de ENABAS.

Para evaluar el control interno en una empresa se conoce los cinco componentes que intervienen en el proceso de evaluación: Ambiente de control, Evaluación de Riesgo,
Actividades de control, Información y Comunicación, Monitoreo.

Se evaluó el control interno de las cuentas por cobrar de la empresa ENABAS para el primer semestre del 2014, a través del método de cuestionario de control interno remitido al Director General, Responsable de Cartera y Cobro, Auxiliar Contable y Coordinador de equipo técnico encontrándose un cumplimiento de un 96%, esto se debe a que el personal del Área de Cuentas por cobrar no tiene capacidad profesional y no se hacen supervisiones recurrentes al área. Las principales recomendaciones son el de capacitar al personal de Cuentas por Cobrar y la contratación de un supervisor del área para minimizar riesgos probables en el área.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Evaluacion-Control Interno Control Interno-COSO ENABAS-Estudio de casos Contaduria Publica y Finanzas-Seminarios-2015
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 09 Apr 2018 18:15
Last Modified: 13 Mar 2020 21:25
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8227

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