Torrez Guzman, Sara Iveth (2015) Auditoria Interna: Evaluación del control interno de las cuentas por cobrar de la Empresa La Curacao "La Virgen" correspondiente al primer semestre del año 2014. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.
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Resumen
En este trabajo se estudiará la importancia que tiene el cumplimiento de un sistema de control interno en las empresas comerciales con lo cual se esperaba demostrar que el incumplimiento de éste conlleva a las empresas a tener un significativo nivel de riesgo en la cobranza de sus cuentas.
La falta de cumplimiento de los sistemas de control interno establecidos para el área de
cuentas por cobrar en la empresa la Curacao la Virgen, ha causado un elevado nivel de riesgo en la recuperación de la cartera de esta entidad, y como consecuencia de ello no se ha logrado la completa consecución de los objetivos globales de la entidad lo que conlleva a realizar una evaluación del control interno en las cuentas por cobrar desde el punto de vista de auditoria interna en la empresa.
Este proceso consiste en efectuar una comparación directa ente las políticas de control
interno establecidas por las normas, las políticas establecidas por la empresa y lo que en realidad se está haciendo dentro de la organización, teniendo como resultado que pese a que la entidad posee un adecuado sistema de control interno este no se cumple como debería ser, puesto que es violentado por parte de los empleados administrativos.
Una vez realizado este proceso se llegó a la conclusión que los procedimientos de control
interno en el área de crédito son ineficientes por parte de la administración, lo que ocasiona que el riesgo de tener pérdidas por cuentas incobrables aumente en el periodo.
Item Type: | Thesis (Otra) |
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Información Adicional: | Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Auditoria interna Control interno-Evaluacion Empresa La Curacao "La Virgen"-Estudio de casos Cuentas por cobrar Contaduria Publica y Finanzas-Seminarios-2015 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Jeronima Lopez |
Date Deposited: | 09 Apr 2018 17:38 |
Last Modified: | 18 Mar 2020 19:35 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8224 |
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