EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL “PROGRAMA FAMILIAS EN DESARROLLO”, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN DEPARTAMENTO DE MATAGALPA, EN EL I SEMESTRE 2014

Moreno Martinez, Edith Alejandra (2016) EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL “PROGRAMA FAMILIAS EN DESARROLLO”, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN DEPARTAMENTO DE MATAGALPA, EN EL I SEMESTRE 2014. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

[img]
Preview
Text (Texto Completo)
5988.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Image
cc.jpg
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6kB) | Preview

Resumen

La temática abordada en este estudio trata sobre el Control Interno en los Procedimientos Administrativos, aplicados en el Programa Familias en Desarrollo – San Ramón, durante el I Semestre 2014, con el propósito de evaluar el Control Interno en los Procedimientos Administrativos de las actividades que se realizan en el Programa. El desarrollo de este estudio se realizó tomando en cuenta el enfoque cuantitativo con técnicas cualitativas, de tipo descriptivo. El universo fueron 11 funcionarios y la documentación soporte, la muestra intencional fue de 6 trabajadores y los documentos que corresponden al I Semestre del año 2014. Se aplicó entrevista a la Gerente, Administrador, Contador y Personal Técnico del Programa, así como Cuestionario de Control Interno y Revisión Documental. Los resultados obtenidos indican que los Procedimientos Administrativos que se llevan a cabo en el Programa se basan en: Compras y Adquisiciones, Caja Chica, Cuentas Bancarias, Conciliación Bancaria y Desembolso con Cheque; a su vez existen debilidades y fortalezas relacionadas al Control Interno. En el Programa no se cuenta con un Plan Anual de Compras, el que sería de mucha utilidad para la Organización y no cuenta con un Manual de Organización y Funciones, lo que dificulta la delegación de Funciones al Personal de manera formal, por lo que se recomienda el uso del Plan Anual de Compras e implementación del Manual de Organización y Funciones para la delegación correcta y adecuada de Funciones y responsabilidades, de acuerdo a la Estructura Organizativa del Programa. PALABRAS CLAVE: Control Interno y Procedimientos Administrativos

Item Type: Thesis (Master)
Información Adicional: Tesis -(Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría)- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Control Interno Modelo Costo – Modelo Tesis-Maestría en Contabilidad-2016
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría
Depositing User: Users 1937 not found.
Date Deposited: 23 Aug 2017 16:59
Last Modified: 23 Aug 2017 16:59
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4697

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item