Cárdenas Molina, Arlen Johana (2016) Control Interno en los procedimientos Administrativos segundo semestre del año 2014. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
Esta investigación aborda el control interno en los procedimientos administrativos de la Asociación Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente (CESESMA) – San Ramón, segundo semestre 2014, con el propósito de evaluar la aplicación del control interno en los procedimientos administrativos, describiendo cómo se realizan, identificando fortalezas, debilidades y proponiendo soluciones a las debilidades encontradas.
Tiene un enfoque cuantitativo con técnicas cualitativas, de acuerdo al nivel de profundidad es descriptiva y según el diseño es no experimental. La población es el total de personas que laboran en dicha asociación (20), la muestra es intencional, conformada por 9 personas. Las técnicas aplicadas para la recolección de información fueron entrevistas, cuestionario y revisión de documentación soporte. La entrevista y el cuestionario se aplicaron a los cargos de administrador, contador, auxiliar contable, coordinadores de área y educador; la revisión documental se realizó a los soportes de comprobantes de pagos, manual de caja chica, conciliaciones bancarias y anexos de los estados financieros del año 2014.
Concluyendo que CESESMA cumple con leyes y regulaciones, a nivel interno han implementado el manual general de normas y procedimientos administrativos, manual de recursos humanos, normativa de protección, plan estratégico, a nivel externo con leyes vigentes del país y con las agencias de cooperación. Se identifican fortalezas y debilidades en cada sub-variable, se valora que el control interno brinda seguridad razonable en los procedimientos administrativos. Se presentan cuatro propuestas a las debilidades identificadas.
PALABRAS CLAVES: Control Interno y procedimientos administrativos
Item Type: | Thesis (Master) |
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Información Adicional: | Tesis -(Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría)- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua |
Palabras Clave Informales: | Control Interno Sistema Contable Estructura Organigrama Tesis- Master en Contabilidad- 2016 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría |
Depositing User: | Users 1937 not found. |
Date Deposited: | 30 Nov 2016 16:47 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 19:09 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/3194 |
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