Balmaceda Flores, Jessica Patricia and Vega Vega, Miguelina del Carmen (2016) Sistema Contable y Control Interno en la Cooperativa Omar Torrijos Herrera R.L de la comarca Sabana Verde, del municipio de Sébaco Departamento de Matagalpa en el I semestre del 2015. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto completo)
5467.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Resumen
La temática abordada en este estudio trata sobre Sistema Contable y Control Interno en la Cooperativa Omar Torrijos Herrera R.L de la comarca Sabana Verde, del municipio de Sébaco Departamento de Matagalpa en el I semestre del 2015. Tiene como propósito evaluar el Sistema contable y Control Interno en la Cooperativa Omar Torrijos Herrera, R.L, para poder contribuir con esta a mejorar los procedimientos de control en las diferentes áreas de la empresa, mediante una propuesta que dé solución a las dificultades que presente, para la salvaguarda de los Activos y tener mayor certeza de registros contables cumpliendo con la eficacia y eficiencia operacional. Es de suma importancia para las empresas hacer evaluaciones en su Sistema Contable y Control Interno, sobre su funcionamiento ya que la información financiera es confiable si existe un adecuado control, para el registro de las operaciones y así presentar razonablemente al día la información para la toma de decisiones. A través del análisis realizado se obtuvo como conclusión que la Cooperativa posee un Sistema Contable que responde a las necesidades de la empresa en el registro de operaciones y emisión. El Control Interno cuenta con reglamentos, estatutos y manuales, estos se encuentran desactualizados, por ende existen controles, funciones y cargos que no están registrados en el manual. No cuentan con un sistema de evaluación de riesgo que proteja la información y los Activos de la empresa. Ante lo expuesto se presenta información de la evaluación del Sistema Contable y Control Interno que se llevó a cabo en la Cooperativa.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Seminario-(Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas)- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua |
Palabras Clave Informales: | Sistema Contable – Control Interno Principios – Normas Y Procedimientos Catálogos DE Cuentas Control Interno Modelo Contaduría Pública y Finanzas-Seminario-2016 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Users 1937 not found. |
Date Deposited: | 12 Aug 2016 15:04 |
Last Modified: | 21 Nov 2022 16:20 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2251 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |