Pérez Ubeda, Florencio Germán (2012) Evaluación del Control Interno en el área de Inventario de materia prima y productos terminados en la fábrica de puros American Caribbean Cigars S.A en la ciudad de Estelí en el año 2011. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
El presente trabajo de grado estuvo encauzado a la Evaluación del control interno del área de inventario de materia prima y productos terminados en la fábrica de puros American Caribbean Cigars S.A, mediante el análisis de los cinco componentes del informe COSO. Para tal efecto el desarrollo de este estudio se realizó tomando en consideración el enfoque cuali-cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal. La muestra utilizada fue de siete funcionarios de la empresa que están directamente relacionados con el área de inventarios. La información se obtuvo utilizando técnicas de levantamiento de datos, tales como: entrevistas, encuestas y revisión documental. Estos dieron un mejor entendimiento sobre los procedimientos que se llevan a cabo en la fábrica respecto a la administración y manejo del inventario de materiales y mercancías, así como los compromisos y funciones de los empleados relacionadas con estos procedimientos Los resultados obtenidos indican que los controles internos de inventarios que se aplican en la fábrica son ineficientes, ocasionando problemas de segregación de funciones que derivan en incertidumbre en cuanto a la realización de las operaciones de inventario de manera efectiva y poniendo en duda la confiabilidad de la información financiera procedente del área. Es vital motivar y dar a conocer al personal de American Caribbean la importancia de los controles internos de inventarios, para el logro de los objetivos de la empresa, la salvaguarda de los activos, la prevención de riesgos y la preparación de información financiera confiable. Es fundamental que se tome en consideración la creación de manuales de control interno y procedimientos que faciliten la labor.
Item Type: | Thesis (Master) |
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Palabras Clave Informales: | Control Interno Inventarios Segregación de Funciones Maestría en Contabilidad con Énfasis en Auditoría-2012 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.787 Control de Inventario |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Maestría en Contaduría con Énfasis en Auditoria |
Depositing User: | MSc. Israel Leiva |
Date Deposited: | 05 Jul 2016 16:01 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 18:49 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2214 |
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