Control interno en los Procedimientos Administrativos y Financieros en la empresa Inversiones Gutiérrez Amador, S.A., del Departamento de Matagalpa, período 2019

Hernandez Flores, Mercedes del Socorro (2020) Control interno en los Procedimientos Administrativos y Financieros en la empresa Inversiones Gutiérrez Amador, S.A., del Departamento de Matagalpa, período 2019. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

La temática abordada en el presente trabajo investigativo trata sobre Control Interno en los procedimientos administrativos y financieros en la Inversiones Gutiérrez Amador, S. A., Matagalpa, periodo 2019, con el propósito de analizar los procedimientos administrativos y financieros implementados en la empresa e identificando las dificultades de control interno en el desarrollo de estos. Para la realización de este estudio se aplicó el enfoque cuantitativo con uso de técnicas cualitativas, el universo fue de nueve colaboradores y se aplicó la técnica de entrevista y cuestionario de control interno a la contadora y al gerente administrativo de la empresa necesarios para una adecuada investigación, siguiendo la normativa establecida por la UNAN Managua para este tipo de trabajo. El estudio es corte transversal, de tipo descriptivo, las variables medidas fueron control interno y procedimientos administrativos y contables. Como resultado se obtuvo que la empresa Inversiones Gutiérrez Amador, S.A. existen deficiencias de Control Interno en las áreas administrativas y contables referente a la evaluación de riesgo, segregación de funciones, monitoreo de actividades, lo que dificultan de forma negativa el cumplimiento de sus objetivos, además de no poseer un manual que proponga lineamientos para cumplir el trabajo de manera eficiente y eficaz. Se recomienda la implementación de un Manual de Control Interno basado en el Modelo COSO 2013 para el desarrollo eficiente en los procesos administrativos financieros de la empresa y así prevenir errores y fraudes, el logro de los objetivos y metas propuestas, así como la salvaguarda de todos sus activos

Item Type: Thesis (Master)
Información Adicional: Tesis-(Master en contabilidad con énfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Solamente digital
Palabras Clave Informales: Control Interno, Procedimientos administrativos y financieros, Manual y objetivos
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.48 Manual de Procedimientos Financieros
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría
Depositing User: Lic Angel Arauz
Date Deposited: 07 Feb 2025 21:22
Last Modified: 07 Feb 2025 21:22
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/21691

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