Osejo Bermudez, Brenda Lucrecia (2022) Procedimientos de control interno aplicable a los activos fijos en el complejo judicial de la ciudad de Matagalpa periodo 2021. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN - Managua.
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Resumen
El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar los procedimientos de
Control Interno aplicable a los Activos Fijos en el Complejo Judicial de Matagalpa, en
el periodo 2021, identificando el modelo de control interno aplicable de acuerdo a las
responsabilidades asignadas a cada funcionario encargado del manejo y control de
los bienes muebles de la institución. Este estudio está basado en el paradigma
interpretativo, con un enfoque cualitativo, utilizando métodos científico y empírico, así
como las técnicas de entrevista, grupo focal y revisión documental. El estudio es de
corte transversal, de tipo descriptivo, las variables medidas fueron control interno y
activos fijos. Una vez aplicadas las técnicas se procedió a analizar la información
recopilada, procesarla y ligarla al cumplimiento del objetivo general y los específicos
que se pretenden alcanzar en la Investigación, dando como resultado que el modelo
de Control Interno que implementa el Complejo Judicial está basado en lo dispuesto
por las NTCI y la Normativa Interna elaborado por la CSJ, cumpliendo los procesos
de control interno de conformidad con lo descritos en las normativas, auxiliados con
un software y llenando los formatos establecidos para controlar los movimientos de
los activos fijos, además las funciones de los colaboradores están descritas en el
perfil del cargo. Se destaca la importancia del plan de mejora el que brindarían las
pautas necesarias a la correcta aplicación, evaluación y supervisión de los
procedimientos de control interno en los activos fijos del Complejo Judicial de
Matagalpa, contribuyendo a un control eficiente de los procedimientos administrativos
y contables para lograr el cumplimiento de los objetivos de la institución
Item Type: | Thesis (Master) |
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Información Adicional: | Tesis- (Para optar al titulo de master en contabilidad con énfasis en auditoria)- TES 378.242 Ose 2022 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua Disponible |
Palabras Clave Informales: | Control interno, Activos fijos, Procedimientos, Plan de mejora, Eficiente. |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría |
Depositing User: | Lic Angel Arauz |
Date Deposited: | 04 Feb 2025 17:30 |
Last Modified: | 04 Feb 2025 17:30 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/21662 |
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