Efectividad del control interno y su incidencia en el mejoramiento de la gestión administrativa financiera institucional en el instituto de promoción humana de INPRHU Somoto, Madriz, en el período 2011 – 2012

Blandón Calderón, Martha Merari (2013) Efectividad del control interno y su incidencia en el mejoramiento de la gestión administrativa financiera institucional en el instituto de promoción humana de INPRHU Somoto, Madriz, en el período 2011 – 2012. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

RESUMEN
Se realizó el estudio del tema “Efectividad del Control Interno y su
incidencia en el Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera
Institucional en el Instituto de Promoción Humana INPRHU Somoto, Madriz en
el período 2011-2012”, cuyo principal objetivo es analizar la efectividad del
control interno y como incide en el mejoramiento de la gestión administrativa en
dicho instituto.
Para la realización de este estudio se aplicó el enfoque cuantitativo con
técnicas cualitativas, se utilizaron encuestas, entrevistas, cuestionarios,
revisión documental y la observación dirigidas al personal que labora para la el
Instituto de Promoción Humana INPRHU Somoto, lo que permitió conocer a
fondo el Control Interno aplicado por todo el personal.
Las principales conclusiones indican que se carece de conocimiento y de
puesta en práctica del Control Interno, aunque los procedimientos ya están
escritos en un Manual de Procedimientos Administrativos, pero no todo el
personal lo conoce, por eso se les hace difícil ponerlo en práctica.
Se recomienda a la institución implementar un plan de capacitación a
todo su personal sobre el tema de Control Interno, para que lo apliquen en
todos los Proyectos que se ejecutan en la Institución.

Item Type: Thesis (Master)
Palabras Clave Informales: Control Interno Contable Control Administrativo Sistema de Control Interno Administración Financiera Políticas y Procedimientos Contables Auditoría-Tesis-2013
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría
Depositing User: MSc. Israel Leiva
Date Deposited: 21 Jun 2016 16:25
Last Modified: 07 Sep 2017 17:50
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2060

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