Cruz Cruz, Leyla Marielka (2012) Evaluación del sistema de control interno y su incidencia en los procesos de las cuentas por cobrar de la asociación de pobladores y productores de Miraflor “Foro Miraflor”, Estelí en el periodo 2010-2011. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
En el presente trabajo se realizó la Evaluación del sistema de control interno y su
incidencia en los procesos de las cuentas por cobrar de la Asociación de
Pobladores y Productores de Miraflor “FORO MIRAFLOR”, Estelí en el periodo
2010-2011. El desarrollo de este estudio se hizo tomando en cuenta el enfoque
cualitativo La investigación es estudio de caso, de tipo descriptivo- explicativo. El
universo estuvo conformado por toda la información financiera de la Asociación de
Pobladores y productores de Miraflor Moropotente del periodo 2010-2011,
tomando como muestra las cuentas por cobrar.
Se aplicó la metodología, las técnicas e instrumentos necesarios para una
adecuada investigación, siguiendo la normativa establecida por la UNAN Managua
para este tipo de trabajo. Por las características de la investigación es de tipo
Estudio de Casos.
La evaluación del sistema de control interno está basado en los cinco
componentes del informe COSO I obteniendo como resultado que no se cumplen
muchos procedimientos de control interno en las cuentas por cobrar debido a que
existen debilidades en el manual de control interno de la organización y a que no
existe un manual de crédito, ocasionando así que la información financiera no sea
veraz para la toma de decisiones.
.
Por lo que se considera importante incorporar en el manual de control interno los
cinco componentes del COSO I y motivar al personal de la Asociación de la
importancia del Control Interno para, la prevención de errores y fraudes, el logro de
los objetivos así como la salvaguarda de todos sus activos. Es fundamental que se
analice la necesidad de elaborar un manual de crédito, así como la depuración de
las cuentas por cobrar para que la información presentada en los estados
financieros sea oportuna para la toma de decisiones en la organización
Item Type: | Thesis (Otra) |
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Palabras Clave Informales: | Contabilidad Cuentas por Cobrar Control Interno Master en Contabilidad-Auditoría-Tesis-2012 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría |
Depositing User: | MSc. Israel Leiva |
Date Deposited: | 20 Jun 2016 21:56 |
Last Modified: | 07 Sep 2017 17:56 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2040 |
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