Méndez Sequeira, Miriam Sebastiana and Vargas Mejía, Elsa María and Gómez Peña, Fátima del Rosario (2020) La efectividad del control interno en las ventas y cobranzas de las farmacias. Licenciatura thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
La presente investigación tiene como objeto evaluar la efectividad del control
interno Contable en base a los componentes del modelo COSO 2013 siendo de gran
importancia porque con el desarrollo de este tema ayudara a las persona que trabajan en las
farmacias a tener un conocimiento sobre un sistema de control interno y a su vez aplicarlo
para ratificar la eficiencia de la entidad, los resultados de la investigación fueron los
siguientes:
Las estructuras del control interno según los componentes del modelo cosos son:
entorno de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y
comunicación, actividades de supervisión.
Las actividades de control interno aplicada a ventas y cobranzas son las siguientes:
Autorización y aprobación, verificación, conciliación ,acceso restringidos a los recursos,
activos y registros, segregación de funciones, registro oportuno, indicadores de desempeño,
formulario uniformes, rotación del personal con tareas claves,
Se realizó un estudio de caso en la farmacia RIMEY con el objetivo de calificar la
efectividad de control determina qué; los propietarios son los que autorizan las decisiones
con respecto a las operaciones de ventas de acuerdo las cuentas por cobrar las facturas de
ventas a créditos son permitidas por la persona competente, en la evaluación aplicada en la
farmacia RIMEY se obtuvo un nivel de confianza bajo con 33% según el extracto de
calificación encontrándose en un rango entre 15_50 considerando un nivel de riesgo alto de
un 67% por no obtener un control interno apropiado encontrando un porcentaje mayor de
deficiencia que fortalezas.
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
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Información Adicional: | Seminario-(Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua SM CPF 378.242 Mén 2020 |
Palabras Clave Informales: | control interno, COSO, cobranza, cuentas por cobrar, deficiencia de control, controles claves |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.45 Sistema de Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 NIIF para Pymes 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.787 Control de Inventario |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Carmen Anielka Reyes Téllez |
Date Deposited: | 18 Jul 2023 21:42 |
Last Modified: | 18 Jul 2023 21:42 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/19838 |
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