Pacheco Tórrez, Jessika Ninoska and Gutiérrez, Walter Altamirano (2020) Control interno en las Operaciones Administrativas y Contables dela Empresa de Diseño “MC-Fotografía”, Cuidad Darío, Departamento de Matagalpa, en el primer semestre del año 2020. Otra thesis, Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, Managua.
Text (Descargar PDF)
18693.pdf Download (3MB) |
|
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo Evaluar el control interno en las operaciones administrativas y contables de la empresa de MC Fotografía de Cuidad
Darío, Departamento de Matagalpa en el año 2020. Las razones que motivó realizar este estudio, se deben a las respuestas brindadas en la entrevista, expresando que no
cuentan con un manual de control interno dentro de susinstalaciones de forma escrita y detallada, es decir los planes y objetivos no se encuentran por escritos ya que se
trabaja de forma empírica., que dificultan la toma de decisiones El cual permita el desarrollo de sus actividades en forma adecuada; encontrándose debilidades de control
debido a la inexistencia del manual, por lo que se hace una propuesta para el adecuado desarrollo de las operaciones en el área de efectivo, inventario y cuentas por cobrar.
Las técnicas aplicadas al trabajo investigativo fueron: entrevistas, verificación documental, observación, cuestionarios de Control Interno. La variable que se utilizó
fue Control Interno y operaciones administrativas y contables, servirá de diagnóstico
para evaluar los factores internos encontrados en la Empresa. De acuerdo a los resultados, se logró: una perspectiva clara de la situación de la empresa, detectando
diferentes procedimientos incorrectos por la inexistencia de un manual de Control Interno, que detalle las normas establecidas para mejorar y cumplir el trabajo de
manera eficaz y eficiente, se puede confirmar la importancia de la implementación del manual del sistema de control interno, a fin de que el personal directivo, aplique los
correctivos necesarios. La propuesta permitirá la segregación de funciones del trabajo, eliminando tareas que no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los procesos administrativos y contable.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis-(Licenciadas en contaduría publica y finanza)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua |
Palabras Clave Informales: | Evaluar, Implementar, Proponer, Control interno, Manual |
Materias: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332.7 Financiamiento a corto plazo 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | MSc. David Montalvan |
Date Deposited: | 24 Jan 2024 20:40 |
Last Modified: | 24 Jan 2024 20:40 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/18693 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |