Castro Briones, Lorena Antonia and Centeno Centeno, Keyla Jesael and Peralta Barreda, Keyling María (2022) Diseño de un sistema de control interno para el área administrativa y financiera de la Farmacia Central de la ciudad de Estelí, en el período de enero a diciembre del año 2021. Licenciatura thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
Esta investigación tiene como principal propósito realizar una evaluación al funcionamiento interno de la Farmacia Central en las áreas administrativas y financieras, del mismo modo, identificar los procedimientos de control interno que actualmente se aplican en ella y visualizar la incidencia que tiene estos dentro de la entidad, lo cual, brindará un nuevo panorama para la farmacia, como también, ayudará a tener un mayor orden y control sobre las operaciones que se realicen. De la misma manera, permitió determinar con claridad las deficiencias de la farmacia y en base a esto se diseñó un sistema de control interno adecuado a sus necesidades. Además de crear un plan de capacitación para el personal que labora en la farmacia sobre el manejo y uso del sistema de control interno. Farmacia Central es un negocio que se dedica a la compra y venta de medicamentos e insumos médicos. Nació en el primero de octubre del año dos mil dieciséis por el Lic. Jorge Alberto Rivera Molina, con el objetivo de proveer a la población todo lo necesario para el tratamiento de enfermedades, curaciones o demás necesidades médicas. En este estudio se abordan tres ejes importantes que lo complementan como es: Empresa, Control interno y Contabilidad. Esta investigación es de tipo cualitativa. Se aplicarán métodos de recolección de datos como fueron: entrevistas al propietario, así mismo, se desarrolló una guía de observación y revisión documental de los distintos documentos que fueron de utilidad para realizar esta investigación. Como principal resultado se obtuvo que para poder llevar un control actualizado del inventario y ventas la farmacia, se somete a un sin números de procedimientos, así mismo, en la entidad se establecen políticas que se deben cumplir para garantizar este control en las áreas administrativas y financieras.
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
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Información Adicional: | Seminario-(Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua SM CON 378.242 Cas 2022 |
Palabras Clave Informales: | Contaduría pública y finanzas-seminario-2022, Control interno, Administración financiera, Procedimientos de control financiero, Plan de capacitación. |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.159 Administración Financiera |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Daniel Ruiz Ortez |
Date Deposited: | 09 Sep 2022 20:49 |
Last Modified: | 09 Sep 2022 20:49 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/18050 |
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