Evaluación de control interno de propiedad planta y Equipo y su incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Náutica S.A. en el año 2016

Rojas Gaitán, Fernando Manuel (2019) Evaluación de control interno de propiedad planta y Equipo y su incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Náutica S.A. en el año 2016. Master thesis, Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, Managua.

[img]
Preview
Text (Descargar tesis)
14498.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Image (Texto completo)
Licencia.jpg
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6kB) | Preview

Resumen

La importancia del control interno de Propiedad Planta y Equipos radica en que estos económicamente hablando representan una cuantía significativa de los estados financieros. Por lo cual las políticas y procedimientos de control interno que establezcan las empresas deben de ser las más adecuados a las transacciones que realiza la empresa a fin de disminuir cualquier riesgo a su valor residual. La problemática enfocada en esta investigación es la incidencia del control interno del área de propiedad planta y equipo en los estados financieros además de la inclusión de controles que se enfoquen al cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYME). Para ello se realiza un análisis de las Políticas y procedimientos que existen actualmente para el control de dicha área, considerando como marcos de referencia el Modelo COSO y las Normas Internacionales de Información Financiera. De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación se determinó que las políticas y procedimientos establecidos por Náutica S.A. no son los más adecuados a las necesidades de las operaciones que realizan, además que en estos no se consideran políticas que faciliten el cumplimiento de las NIIF para PYME. Por lo cual en este trabajo se presenta una propuesta de manual de control interno en el cual sirva a Náutica S.A. para mejorar sus procesos de control Interno

Item Type: Thesis (Master)
Información Adicional: Tesis-(Maestría en Contabilidad con Énfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua MSC CEA 378.242 Roj 2019
Palabras Clave Informales: Control Interno- Evaluación, Estados Financieros-Análisis, Normas Internacionales de Información Financiera, Empresa Náutica S.A.-Estudio de casos, Contabilidad con Énfasis en Auditoria-Tesis-2019
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.3 Estados financieros
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria
Depositing User: Lic. Estebana Alegría
Date Deposited: 26 Feb 2021 15:58
Last Modified: 11 Jul 2023 19:46
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14498

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item