Rojas Gaitán, Fernando Manuel (2019) Evaluación de control interno de propiedad planta y Equipo y su incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Náutica S.A. en el año 2016. Master thesis, Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, Managua.
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Resumen
La importancia del control interno de Propiedad Planta y Equipos radica en que estos económicamente hablando representan una cuantía significativa de los estados financieros. Por lo cual las políticas y procedimientos de control interno que establezcan las empresas deben de ser las más adecuados a las transacciones que realiza la empresa a fin de disminuir cualquier riesgo a su valor residual.
La problemática enfocada en esta investigación es la incidencia del control interno del área de propiedad planta y equipo en los estados financieros además de la inclusión de
controles que se enfoquen al cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYME). Para ello se realiza un análisis de las Políticas y procedimientos
que existen actualmente para el control de dicha área, considerando como marcos de referencia el Modelo COSO y las Normas Internacionales de Información Financiera.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación se determinó que las políticas y procedimientos establecidos por Náutica S.A. no son los más adecuados a las necesidades de las operaciones que realizan,
además que en estos no se consideran políticas que faciliten el cumplimiento de las NIIF para PYME.
Por lo cual en este trabajo se presenta una propuesta de manual de control interno en el cual sirva a Náutica S.A. para mejorar sus procesos de control Interno
Item Type: | Thesis (Master) |
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Información Adicional: | Tesis-(Maestría en Contabilidad con Énfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua MSC CEA 378.242 Roj 2019 |
Palabras Clave Informales: | Control Interno- Evaluación, Estados Financieros-Análisis, Normas Internacionales de Información Financiera, Empresa Náutica S.A.-Estudio de casos, Contabilidad con Énfasis en Auditoria-Tesis-2019 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.3 Estados financieros 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria |
Depositing User: | Lic. Estebana Alegría |
Date Deposited: | 26 Feb 2021 15:58 |
Last Modified: | 11 Jul 2023 19:46 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14498 |
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