Control Interno : Evaluación del control interno en el área de ventas de la Empresa Hermanas Rayo para el año 2015

Rayo Pérez, Melba Isabel (2017) Control Interno : Evaluación del control interno en el área de ventas de la Empresa Hermanas Rayo para el año 2015. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

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Resumen

El presente documento está elaborado con la finalidad de dar a conocer la importancia del control interno y su aplicación en el manejo administrativo de la tienda de calzados y ropa Hermanas Rayo para el año 2017. Se realizó una estructura conceptualizando los aspectos importantes a tratar, para dar a conocer los principales puntos que necesitan ser explicados tales como; conceptos de control, los componentes que este conlleva, tipos de control y medición del mismo hasta llegar al control interno. Pasando a otro tema, que la administración de ventas, tipos de ventas y cálculos del mismo, para llegar al tema de principal relevancia que es el control interno de ventas y por ende se hará una breve presentación de los datos generales de la tienda Hermanas Rayo, su manejo hasta la fecha y definir cómo se implementaría un sistema de control de ventas adaptado, para una mejor administración, donde se minimicen los errores y maximice el rendimiento y utilidad de la misma. Las funciones y los procedimientos involucrados en la administración y manejo de mercancía deben estar altamente formalizados. Esta formalización, debe contemplar las actividades y las responsabilidades asignadas para cumplir dichas funciones, las normas que las regulan, los procedimientos donde se identifique quien y dónde se hacen las actividades, así como deben realizarse las mismas. El éxito de este modelo, dependerá en gran medida de la comprensión que sobre él, tenga los dueños de la empresa; dejando claro, que el mismo es susceptible a ciertas modificaciones propuestas por los dueños, pero conservando su enfoque y propósito original.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Control Interno-Evaluacion Administración de Ventas Control-Administración Empresa Hermanas Rayo-Estudio de Casos Contaduria Pública y Finanzas-Seminarios-2017
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.81 Ventas
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 19 Dec 2018 18:04
Last Modified: 18 Mar 2020 16:30
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/9613

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