Evaluación del control interno de la propeidad planta y equipo de la empresa London Industrial,S.A. en el periodo (2015-2016)

Urbina Ruiz, Debora Yunoa and Garcia Moraga, Enrique Antonio (2017) Evaluación del control interno de la propeidad planta y equipo de la empresa London Industrial,S.A. en el periodo (2015-2016). Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.

[img]
Preview
Image (Texto Completo)
18899-Copiado.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Image
Licencia.jpg
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6kB) | Preview

Resumen

La importancia de mantener medidas de control interno en una entidad, radica en que estos permitirán identificar los procedimientos y técnicas débiles en las funciones operacionales. En la actualidad se presentan situaciones que hacen que la administración de los recursos de una empresa sea frágil debido a la implementación de controles y políticas que no ayudan a la consecución de los objetivos propuestos por el gobierno corporativo. En consecuencia de esto, la propiedad, planta y equipo posee gran significancia sobre la empresa y los recursos con los que cuentan, y dado su relevancia, es de primera instancia la adopción de controles rigurosos para una correcta protección de los mismos. El propósito de esta tesis es realizar una evaluación a la empresa London Industrial S.A. relacionada a los procesos de control interno que se llevan a cabo en el rubro de propiedad, planta y equipo, con la finalidad de determinar si esta entidad se rige bajo las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas. La realización de un análisis mediante una entrevista, permitió identificar las actividades que se ejecutan en la empresa en el área de contabilidad, específicamente en el rubro de propiedad, planta y equipo. Parte de los resultados permitieron medir el nivel de riesgo de la entidad conforme a los componentes del control interno según COSO 2013, mismos que influyeron en la propuesta para las actividades de control interno que la entidad debe aplicar para el mejoramiento de sus procesos.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Control Interno-Evaluación NIIF para Pymes-Sección 17 Empresa London Industrial,S.A.-Estudio de Casos Contaduria Pública y Finanzas-Monografias-2017
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 NIIF para Pymes
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 23 Oct 2018 17:23
Last Modified: 18 Mar 2020 19:57
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8886

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item