Auditoria Externa: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria en la cuentas por cobrar-clientes en la empresa CAFFEZZINO, S.A. para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

García Díaz, Yara Yamileth and Orozco Pérez, Ivania Carolina (2014) Auditoria Externa: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria en la cuentas por cobrar-clientes en la empresa CAFFEZZINO, S.A. para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Other thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.

[img]
Preview
Image (Texto Completo)
12815.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Image
GetAttachmentThumbnail.jpg
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (6kB) | Preview

Abstract

El presente trabajo tiene como propósito promover el cumplimiento del control interno de las cuentas por cobrar de la empresa CAFFEZZINO, S.A., un buen control interno en cada empresa es un factor importante por lo que es de vital interés una comprensión de los procedimientos del control interno y debido a que los controles son realizados por personas, siempre existe riesgos que los controles establecidos no sean cumplidos, es por ello que el objetivo principal de este trabajo es la evaluación de los controles internos como procedimiento de auditoria en las cuentas por cobrar-clientes de la entidad antes mencionada en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo se utilizaron herramientas que permitieron obtener resultados de que el cumplimiento de los controles internos de las cuentas por cobrar-cliente es de un 79% lo que indica un riesgo bajo ante posibles amenazas a la entidad, sin embargo el componente de supervisión posee una gran debilidad que debe ser atendida inmediatamente. De continuar así esta situación puede perjudicar el desempeño de la organización, los controles pueden llegar a restársele importancia, además existe la posibilidad de evitar el crecimiento de la entidad según los resultados obtenidos.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Uncontrolled Keywords: Auditoria Externa Normas de Auditoria Control Interno-Evaluación Empresa Caffezzino, S.A- Estudio de casos Contaduría Publica y Finanzas-Seminarios-2014
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
Divisions: Maestría en Administración de Negocios con énfasis en ercadeo > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 13 Apr 2018 17:40
Last Modified: 13 Mar 2020 20:43
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8279

Actions (login required)

View Item View Item
Estadisticas: Clic Aquí
Exportar: Clic Aquí