Diagnóstico de Control Interno en Importadora y Dsitribuidora San Antonio,S.A. periodo 2014-2015

Silva Oporta, Oscar de Jesús (2016) Diagnóstico de Control Interno en Importadora y Dsitribuidora San Antonio,S.A. periodo 2014-2015. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.

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Resumen

La tesis de maestría presenta una propuesta, cuyo objetivo principal es evaluar el proceso de control interno para detectar las áreas críticas, proponer soluciones al problemas funcionales y financieros de la empresa Importadora y Distribuidora San Antonio S.A

Es importante dar a conocer cada uno de los procedimientos ejecutados para la culminación de esta como se puede mencionar, la aplicación de los cinco componentes del sistema COSO I que implica lo siguiente: el ambiente de control que ayuda a determinar cómo se lleva el proceso de registro y por ende se detectará las falencias dentro de la organización, la evaluación de riesgos mediante el cual se determina el nivel de riesgos a través de cuestionarios de control interno aplicados al personal de las distintas áreas, las actividades de control constituyen las respuestas a los riesgos determinados; la información y comunicación que indica la forma en que se lleva la información ya sea dentro de la entidad como con los clientes externos y la supervisión que sirve para determinar las formas en las que se debe evaluar los diferentes programas establecidos.

La aplicación de todos estos elementos de control interno ayudó a cumplir con el objetivo principal como es la elaboración de la propuesta; la misma que contiene las posibles soluciones a los riesgos encontrados, lo que facilitará a la empresa mejorar el proceso de financiero y a la vez a contribuir a la colectividad mediante la ejecución de funciones, satisfaciendo de esta manera las necesidades prioritarias que se presentan en la ciudad de León.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Tesis-(Maestria en Contabilidad con Enfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Control Interno Diagnóstico Manuales Organizacionales Control Interno-Riesgo Importadora y Distribuidora San Antonio-Estudio de Casos Tesis-Maestria en Contabilidad con Enfasis en Auditoria-2016
Materias: 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 336 Finanzas Públicas
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 606 Organizaciones
500 Ciencias naturales y matemáticas > 506 Organización y gerencia
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 26 Aug 2017 23:00
Last Modified: 26 Feb 2020 16:11
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4729

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