Evaluación de control interno en el area de inventarios para la entidad ALUMINIC, S.A. durante el periodo 2018

Martinez Luna, Leyla Massiel (2019) Evaluación de control interno en el area de inventarios para la entidad ALUMINIC, S.A. durante el periodo 2018. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Unan Managua.

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Resumen

La Entidad ALUMINIC, S.A. fue Fundada en el 2009, se dedica a la Producción y Comercialización de Materiales de Construcción derivados del Acero, cuyo objetivo es brindar productos de acero primera calidad para complacer a sus clientes a Nivel Centroamericano. En el presente trabajo se ha reconocido que es de vital importancia evaluar el control interno dentro del Área de Inventario de la entidad, para mejorar en cuanto a reducir la deficiencia de controles, funciones y procesos involucrados en el área, esto puede minimizar los riesgos de errores y fraudes que pueden ocasionarse y si existen aspectos que se deriven de la investigación que deban ser tomados en cuenta como puntos clave de análisis por parte de la administración para la toma de decisiones estratégicas que mejoren su liquidez y rotación de inventarios. La Evaluación de Control Interno de la Entidad en el área de inventario describe la importancia de la evaluación de control interno mediante la realización de un análisis cualitativo FODA, para valorar la situación actual que se encuentra la entidad en cuanto a controles para medir el grado de fiabilidad financiera mediante la aplicación de los componentes del control. En el trabajo de investigación se utilizan técnicas como la entrevista y análisis documental de archivos de internet, libros y estudios financieros. Se presenta con la limitación de que se basará en información contable suministrada por la empresa, la cual se toma como base. Se utilizarán los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018, los cuales analizados para verificar el saldo de inventarios de la empresa. El método utilizado para llevar a cabo el trabajo de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, cuantitativo aplicado al estudio de una Evaluación de Control Interno en el área de Inventario para la Entidad Aluminic, S.A. es no experimental de índole transversal, donde se entrevistará al gerente General y Personal del Área de Inventarios para obtener la información del período 2018, con el fin de verificar el problema de la empresa y posibles soluciones para mejores tomas de decisiones. Esta investigación está conformada por once capítulos los cuales se indican a continuación: Acápite I. Presenta la introducción, que describe de manera general los antecedentes históricos y de campo, justificación, planteamiento del problema y formulación del problema. Acápite II. Exhibe los objetivos de la investigación, Objetivo general y específicos de la tesis. Acápite III. Marco teórico donde se detalla toda la teoría relacionada con la investigación. Acápite IV. Preguntas directrices, nos presentan series de preguntas conforme a la problemática planteada. Acápite V. Operacionalización de variables, donde nos muestra nuestras variables de la investigación, para la Evaluación de Control Interno para el Área de Inventarios. Acápite VI. Diseño metodológico. Nos puntualiza la metodología utilizada en el tema de investigación. Acápite VII. Análisis de resultados. Según el planteamiento del problema de la Empresa Aluminic, S.A. Acápite VIII. Conclusiones. Puntualiza a los objetivos específicos. Acápite IX. Recomendaciones. Posterior al análisis y conclusiones de la investigación se realiza un proceso de recomendaciones. Acápite X. Bibliografía. Donde se muestra las diferentes fuentes, tanto de libros e internet. Acápite XI. Anexos.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Tesis-(Master en Contabilidad con Enfasis en Auditoria)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Palabras Clave Informales: Evaluación- Control Interno Control de Inventario ALUMINIC, S.A.-Estudio de casos Tesis- Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoría-2019
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestría en Contabilidad con Enfasis en Auditoria
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 17 Dec 2019 15:08
Last Modified: 11 Feb 2020 21:48
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/12149

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