Normas Internacionales de Auditoría Evaluación del Control Interno de inventarios mediante la NIA 315; Identificación y Evaluación de los riesgos de incorrección material mediante el entendimiento de la identidad y su entorno para mejorar la rentabilidad de la Miscelanea la Favorita en el año 2017

Flores Salazar, Helen María and Molina Velasquez, Anielka Jeamilleth and Rojas Urbina, Ronald José (2019) Normas Internacionales de Auditoría Evaluación del Control Interno de inventarios mediante la NIA 315; Identificación y Evaluación de los riesgos de incorrección material mediante el entendimiento de la identidad y su entorno para mejorar la rentabilidad de la Miscelanea la Favorita en el año 2017. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Unan Managua.

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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el control de inventario mediante la NIA 315: identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno, para mejorar la rentabilidad de la miscelánea “La favorita” en el año 2017. Las razones que motivo a realizar este estudio, se deben a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, expresando que no se aplican normas, procedimientos de control interno, manual de funciones y que los registros se efectúan de forma empírica generando deficiencia en los recursos propios, errores, que dificultan la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la Miscelánea. En cuanto a las técnicas aplicadas al trabajo investigativo fueron: verificación documental, observación, cuestionario de control interno y análisis de los estados financieros 2016 y 2017 respectivamente mediante indicadores financieros. Las aplicaciones de estas técnicas realizadas al área de inventario servirán de diagnóstico para evaluar los factores internos encontrados en la empresa. Una vez realizadas las técnicas se procedió a analizar la información recopilada, procesarla y ligarla al cumplimiento del objetivo general y específicos que se pretende alcanzar en la investigación. De acuerdo a los resultados, se logró: una perspectiva clara de la situación del área de inventario al detectar diferentes procedimientos incorrectos por la inexistencia de un manual de Control Interno, que detalle las normas establecidas para mejorar y cumplir el trabajo de manera eficaz y eficiente, se puede confirmar la importancia de la implementación del manual del sistema de control propuesto, que ayudaría a la detección oportuna de errores a fin de que el personal directivo, aplique los correctivos necesarios. La propuesta permitirá la segregación de funciones del trabajo, eliminando tareas que no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los procesos aplicados en dicha área.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Seminario-( Licenciatura en Contaduría pública y Finanzas ) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Palabras Clave Informales: Contaduría Pública y Finanzas- Seminarios 2019 Normas Internacionales de Auditoría NIA 315 Miscelania La Favorita- Estudio de Casos Control Interno- Evaluación
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.45 NIA”s
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 23 Jul 2019 16:22
Last Modified: 23 Jul 2019 16:22
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/10860

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