Auditoria Interna: metodología de auditoria interna en base a la gestión y administración de riesgo, análisis del ERM-Coso, empleada en la Microfinanciera X,Y,Z S,A. de enero a julio 2014

Soto Solís, Jorge Luis (2015) Auditoria Interna: metodología de auditoria interna en base a la gestión y administración de riesgo, análisis del ERM-Coso, empleada en la Microfinanciera X,Y,Z S,A. de enero a julio 2014. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.

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Resumen

El presente trabajo de seminario de graduación es realizado considerando que en la actualidad las empresas y entes económicos cresen y se desarrollan a un ritmo económico, acelerado descuidando su control interno en base a la administración y la gestión de riesgos, como es el caso de la entidad estudiada. Este trabajo de seminario tuvo como objetivo fundamental Analizar la metodología de la auditoría interna de la gestión de riesgo, según los componentes y criterios del ERM - COSO, Se explicó la estructura del control interno y la valoración del riesgo según el ERM- COSO, en la gestión del riesgo, de igual manera se identificaron los riesgos más importantes que afectan el entorno de la entidad y se incluyó los beneficios de la administración del riesgo. Se elaboró un caso práctico el cual se basó en el análisis del sistema de administración del riesgo de los componentes del control interno, implementado en la casa matriz de una microfinaciera nicaragüense. Para la evaluación del sistema de administración de riesgo se tomó como criterio principal el COSO II (gestión de riesgo-marco integrado), el cual está basado en ocho elementos integrales del COSO. Se utilizaron técnicas de auditoria interna como la elaboración de cuestionarios que ayudaron directamente al análisis de los ocho elementos del ERM COSO. La conclusión arrojada por el análisis de los elementos del COSO, es que el sistema de administración de riesgos de la casa matriz de la microfinaciera X.Y.Z.S.A. están funcionando razonablemente en la mayoría de sus componentes, pero se recomienda mejorar en aspectos como: la capacitación al personal, un asesoramiento externo para la prevención y manejo de los riegos identificados.

Item Type: Thesis (Otra)
Información Adicional: Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras Clave Informales: Auditoria interna Microfinanciera X,Y,Z S,A-Estudio de casos Administracion de riesgo-Analisis Control interno Contaduría Publica y Finanzas-Seminarios-2015
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad > 657.45 Auditoria
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
Divisiones: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 13 Apr 2018 18:05
Last Modified: 18 Mar 2020 17:55
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/8281

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