Diseño de manual de procedimientos de control interno para el departamento de repuestos de Casa Pellas S.A durante el año 2021

Cerros Vásquez, Javier Antonio and Picado Talavera, Luis Fernando (2022) Diseño de manual de procedimientos de control interno para el departamento de repuestos de Casa Pellas S.A durante el año 2021. Licenciatura thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

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Resumen

Los procedimientos de control interno en el área de repuestos son una debilidad en la empresa, la cual tiene como respuesta la implementación de nuevos procesos para que haya filtros y validaciones a la hora de realizar tareas del día a día, además de que se disminuirán las formas de realizar fraudes dentro de la empresa y también mejorara las presentaciones de los estados financieros y estados de resultados debido a la variación de los faltantes de cada mes, y que estos tengan una mayor veracidad y control. Para realizar esta investigación se aplicaron entrevistas, guías de observación, investigaciones de temas similares, esto se dio para la recopilación de información que se usara para analizar y encontrar la forma adecuada de promover procesos que permitan suplir las necesidades de la empresa en sus tareas, y que se logre un funcionamiento de forma eficiente y optima. Según lo antes mencionado la investigación se caracteriza por ser descriptiva, ya que se encarga de describir lo que es la base del problema y dar una solución al mismo, se puede destacar que el supuesto se cumplió llevando a cabo un muestreo de uno de los muebles, debido a que resultaría extenso el aplicarse a toda la sucursal, pero según la investigación implementarla a niveles mayores los resultados serían mejores en cuanto a las pérdidas del inventario y el control del mismo. Es importante esta materia, ya que la ausencia de los mismos implica desorden y malas gestiones en el almacén, y es de saberse que el inventario es un tema delicado que debe mantenerse ordenado y exacto. También será de ayuda para debilidades que se captaron al momento de aplicar herramientas antes mencionadas, debilidades que se verán mejoradas con la aplicación de estas herramientas que servirán como guía para la empresa y de igual manera para los nuevos ingresos que tendrá la empresa en cuanto a trabajadores, y así acelerar las inducciones que se tornan en horas laborales no provechosas.

Item Type: Thesis (Licenciatura)
Información Adicional: Seminario-(Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua SM CON 378.242 Cer 2022
Palabras Clave Informales: Contaduría pública y finanzas-seminario-2022, Manual de procedimientos, Control interno, Descripción de procedimientos, Procedimientos ausentes.
Materias: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.48 Manual de Procedimientos Financieros
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas
Divisiones: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Contaduría Pública y Finanzas
Depositing User: Lic. Daniel Ruiz Ortez
Date Deposited: 06 Sep 2022 22:17
Last Modified: 20 Sep 2022 20:25
URI: http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/17997

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